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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你好,我現(xiàn)在在做一個(gè)增值稅上期多交本期抵繳申報(bào),不知道在申報(bào)表的哪一項(xiàng)填示。
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
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金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師過三門,稅法、經(jīng)濟(jì)法、會(huì)計(jì),高級(jí)薪稅師,理財(cái)規(guī)劃師中級(jí)
您好,多繳的申請(qǐng)退稅,不要在申報(bào)表填,報(bào)稅系統(tǒng)會(huì)自行顯示
2022 02/20 16:31
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