問題已解決

當(dāng)月多交的增值稅,多交增值稅,也就有留抵,年末再統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn) 是 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交増值稅)

84784950| 提問時(shí)間:2022 02/21 09:58
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
你好,這個做不做都可以的,轉(zhuǎn)出未交增值稅在借方有余額也表示,劉迪。
2022 02/21 10:01
郭老師
2022 02/21 10:01
把銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅就可以的。
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