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问题已解决
老師,請(qǐng)問(wèn)下稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減的280怎么做分錄?
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借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 借:管理費(fèi)用(負(fù)數(shù))
2022 02/22 11:39
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2022 02/22 11:58
老師,我的未交增值稅李貸方余額280,應(yīng)該這么處理?
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東老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 02/22 11:58
你這個(gè)具體是怎么做的會(huì)計(jì)分錄呢
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2022 02/22 12:05
老師,就是轉(zhuǎn)出未交增值稅~未交增值稅,實(shí)際繳納的一個(gè)差額?減免了稅控盤(pán)的280
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東老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 02/22 12:08
你結(jié)轉(zhuǎn)增值稅具體咋做的
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