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老師,您好,2021年做的借:管理費(fèi)用100;貸:應(yīng)付職工薪酬 100,借:應(yīng)付職工薪酬 100,貸:現(xiàn)金100。2022年發(fā)現(xiàn)不應(yīng)計(jì)入工資,直接計(jì)入費(fèi)用,而且現(xiàn)在也有對(duì)應(yīng)發(fā)票了,那現(xiàn)在應(yīng)該如果記賬呢?麻煩您寫一下分錄,謝謝?

84784970| 提問時(shí)間:2022 02/28 14:37
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 借:管理費(fèi)用 貸:以前年度損益調(diào)整
2022 02/28 14:38
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