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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,您好,2021年做的借:管理費(fèi)用100;貸:應(yīng)付職工薪酬 100,借:應(yīng)付職工薪酬 100,貸:現(xiàn)金100。2022年發(fā)現(xiàn)不應(yīng)計(jì)入工資,直接計(jì)入費(fèi)用,而且現(xiàn)在也有對(duì)應(yīng)發(fā)票了,那現(xiàn)在應(yīng)該如果記賬呢?麻煩您寫一下分錄,謝謝?
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速問速答同學(xué),你好
借:管理費(fèi)用
貸:以前年度損益調(diào)整
2022 02/28 14:38
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