問題已解決

就是說我開了一張5萬的發(fā)票,年前就給客戶抵扣的,然后稅費(fèi)也交了,現(xiàn)在客戶實(shí)際驗(yàn)收的金額只有3萬,剩下的2萬是要部分沖紅,然后部分沖紅后的稅費(fèi)是退回到度見的公帳還是可以留著下個季度開發(fā)票。專用發(fā)票部分紅沖后的稅額還可以抵稅嗎

84785027| 提問時間:2022 03/01 14:36
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
針對購買方,他必須全額認(rèn)證了之后,他給你開紅字信息表,你們才能給他開紅字發(fā)票,要不整個發(fā)票都抵扣不了。
2022 03/01 14:38
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