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老師,享受去年進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)抵扣后,去稅務(wù)局更改增值稅申報(bào)表就可以了,不需要更改財(cái)務(wù)報(bào)表是么?現(xiàn)在就在賬務(wù)上通過以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目調(diào)賬嗎?

84784998| 提問時(shí)間:2022 03/03 11:12
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好;? ?你修改了增值稅 還得去改財(cái)務(wù)報(bào)表的; 要去改的;? 跨年了要走以前年度損益調(diào)整科目處理的??
2022 03/03 11:18
84784998
2022 03/03 11:22
老師,去年我們公司應(yīng)納稅額為0,那加計(jì)抵扣怎么申報(bào),增值稅申報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)表也都需要去稅務(wù)局修改嗎?現(xiàn)在怎么調(diào)整賬務(wù)呢?
meizi老師
2022 03/03 11:26
?你好;? ? ? 加計(jì)抵減 去申報(bào)留抵就行了。到時(shí)你以后月份去處理? ?;分錄做 :如果是的話,應(yīng)該是計(jì)提借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除貸營(yíng)業(yè)外收入。
84784998
2022 03/03 11:31
申報(bào)留抵,是不是只要重新申報(bào)增值稅報(bào)表,財(cái)務(wù)報(bào)表就不要修改了?賬務(wù)調(diào)整,就不要通過以前年度損益調(diào)整了,只要做借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:營(yíng)業(yè)外收入?還是說借:應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除,貸:營(yíng)業(yè)外收入?
meizi老師
2022 03/03 11:36
?你好; 1. 是的。? 報(bào)表的話 如果不涉及 數(shù)據(jù)變化就不用更改的? ?2;? ? ? ? ? ? ? 你跨年了沒有 ; 沒有跨年直接做?借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:營(yíng)業(yè)外收入
84784998
2022 03/03 11:41
1、就是調(diào)整去年的加計(jì)抵扣,這個(gè)影響財(cái)務(wù)報(bào)表么? 2、是去年的,跨年了,那調(diào)賬怎么做?
meizi老師
2022 03/03 11:44
?你好; 1.? ? ?如果你調(diào)整了 比如之前沒有加計(jì)扣除現(xiàn)在喲了就影響報(bào)表了就得改的 2;? ;? ? ? ?你申請(qǐng)留抵了? ?你到時(shí)? ? ? ? 留抵要做 借 應(yīng)交稅費(fèi)-? ?未交增值稅貸 營(yíng)業(yè)外收入? 或者 其他收益? ?就得處理 調(diào)整報(bào)表的??
84784998
2022 03/03 11:51
1、我去稅務(wù)局申請(qǐng)了2021年12月的加計(jì)扣除,那就會(huì)影響2021年12月的財(cái)務(wù)報(bào)表里面的營(yíng)業(yè)外收入,我同時(shí)就需要修改賬務(wù)上的財(cái)務(wù)報(bào)表,以及要去稅務(wù)局修改增值稅報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)表? 2、賬務(wù)上做借:應(yīng)交稅費(fèi)- 未交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入 或者 其他收益 ,這個(gè)不是影響的現(xiàn)在當(dāng)期的損益嗎?這個(gè)分錄對(duì)2021年的報(bào)表不會(huì)有影響啊,那怎么還去調(diào)整2021年的財(cái)報(bào)?
meizi老師
2022 03/03 11:57
?你好 1.? ? ? 都要改哈; 都要改的 2.? ? ? ? ?你當(dāng)年的這樣做? ; 如果你當(dāng)年沒有做的 就得走以前年度損益調(diào)整科目去處理。? 同時(shí)去改21年的 4季度的申報(bào)表和? ?報(bào)表的? ?
84784998
2022 03/03 12:04
老師,我現(xiàn)在就是去年可以享受但是沒有享受加計(jì)抵扣這個(gè)政策,我要調(diào)整去年的申報(bào)表,您直接告訴我要現(xiàn)在我要怎么調(diào)整賬務(wù),怎么調(diào)整報(bào)表?
meizi老師
2022 03/03 12:19
你好;? ? ?我上面一直在給你說怎么做分錄 怎么來? 調(diào)整報(bào)表哦 ;? ?走以前年度損益調(diào)整科目去處理。? ? 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸? ?以前年度損益調(diào)整? 借以前年度損益調(diào)整貸 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) ; 然后? ?同時(shí)去改21年的 4季度的申報(bào)表和? ?報(bào)表的? ?
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