問(wèn)題已解決

老師你好,年末未交增值稅貸方余額,要怎么調(diào)平呢?

84784952| 提問(wèn)時(shí)間:2022 03/03 16:18
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好; 你本身? 實(shí)際有 年末應(yīng)交未交的增值稅嗎? ??? ?你的 明細(xì)科目? 進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅都結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)沒(méi)有? ?
2022 03/03 16:18
84784952
2022 03/03 16:28
是全面的會(huì)計(jì)導(dǎo)致每個(gè)月都不平,我現(xiàn)在想在12月一次性弄平它,要怎么做呢?
meizi老師
2022 03/03 16:31
?你好;? ?分錄直接做 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一 銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 ? 2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 6. 次月繳納:繳納時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)- -未交增值稅貸:銀行存款。
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