問題已解決
請教一下,我2月把去年10月60萬和今年1月的專票60萬紅沖了,2月申報增增稅報表呢?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你是你是一般納稅人的話,嗯,那你的收入那里要填零。未票收入那里要填上你紅沖的金額。
2022 03/04 16:17
84784999
2022 03/04 16:19
具體那個表里填呢,說具體點
李霞老師
2022 03/04 16:20
就是在表二你填收入的地方呀,一般納稅人都是在表二里面填收入的。
84784999
2022 03/04 16:23
表一填不填,表二是進項稅額明細呀
李霞老師
2022 03/04 16:30
哦,說錯了,是表一,表二,增值稅里面填進項稅額表一是填銷項收入的。
84784999
2022 03/04 16:31
算了,你都沒有弄懂我問得什么問題
李霞老師
2022 03/04 16:38
我弄懂了,你就是開的負數發(fā)票,但是你可能直接填負數的話,那個標儀式填不上的。
李霞老師
2022 03/04 16:38
你填負數發(fā)票的話,那個表一直接填是填不上沒法保存的。
84784999
2022 03/04 16:41
我2月紅沖后,又重新開了,一樣的金額
李霞老師
2022 03/04 16:42
那你正負收入加一塊兒那就是零啊,你報收入的時候就填零就可以呀。
李霞老師
2022 03/04 16:42
你剛才好像也沒有說你重新開了一個正數的。
84784999
2022 03/04 16:44
我填了零,但是在在總表里顯示我要交1月的增稅呢,這個增稅一月交了的,這樣不交重復了嗎?
李霞老師
2022 03/04 16:49
嗯,如果你表一的收入是零,那么嗯,你的增值稅主表的本期收入肯定也是零,所以不會產生稅費。
閱讀 193