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你好,關(guān)于留抵稅退稅怎么做賬?還有就是在哪種情況才會留抵退稅呢?

84784962| 提問時間:2022 03/04 16:40
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耿老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
退還的增量留抵稅額的賬務(wù)處理,進(jìn)項稅額留抵在賬務(wù)上體現(xiàn)為“應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)”科目的借方余額,分錄: 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 若賬務(wù)上已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費--未交增值稅”科目,分錄: 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費--未交增值稅 增量留抵稅額退還計算公式:允許退還的增量留抵稅額=增量留抵稅額×進(jìn)項構(gòu)成比例×60%。 留抵退稅學(xué)名叫”增值稅留抵稅額退稅優(yōu)惠”,就是對現(xiàn)在還不能抵扣、留著將來才能抵扣的”進(jìn)項”增值稅,予以提前全額退還。
2022 03/04 16:51
84784962
2022 03/04 17:07
那如果退了將來我就不能抵扣了吧,這樣按比例退回還是沒有抵扣劃算吧
耿老師
2022 03/04 18:07
你好,留底的話還是比較方便的
84784962
2022 03/04 18:09
意思是能留抵就不用退稅是吧
耿老師
2022 03/04 18:10
您好,是的,除非你的進(jìn)項一直多
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