問題已解決
請教老師 借方有待認(rèn)證進(jìn)項稅額余額,發(fā)票也查不到是否是認(rèn)證了,現(xiàn)在怎樣調(diào)賬。
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好,手里有發(fā)票的,可以在發(fā)票綜合服務(wù)平臺勾選一下看是否可以勾選抵扣,如果勾選成功,對應(yīng)的待認(rèn)證進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)入進(jìn)項稅,如果沒有發(fā)票,只能將待認(rèn)證進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出到購入商品成本中
2022 03/05 11:22
84784953
2022 03/05 11:24
老師 后者怎樣做分錄 是借工程成本 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 待認(rèn)證進(jìn)項稅額嗎
小默老師
2022 03/05 11:28
嗯嗯,第二種情況就是你說的借工程成本 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 待認(rèn)證進(jìn)項稅
84784953
2022 03/05 11:34
老師 期末應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額,借方有余額應(yīng)該怎樣做分錄
小默老師
2022 03/05 11:37
期末可以不處理的,年末的時候
借:應(yīng)交稅費-增值稅(銷項)
貸:應(yīng)交稅費-增值稅(進(jìn)項)
應(yīng)交稅費-增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
84784953
2022 03/05 11:40
老師 請問是這樣嗎,這樣看得話,我應(yīng)該是這三個科目其中一個出現(xiàn)了錯誤,數(shù)額不對應(yīng),是嗎
小默老師
2022 03/05 11:41
嗯嗯,這三個數(shù)應(yīng)該是對應(yīng)的。
84784953
2022 03/05 11:42
之前代賬可能是不專業(yè),從來沒做過這筆分錄,我現(xiàn)在在年初這樣做上一筆,可以嗎?
84784953
2022 03/05 11:44
老師這筆分錄摘要怎么寫
小默老師
2022 03/05 11:46
這個分錄就是為了年末沖銷進(jìn)項和銷項,就寫銷項和進(jìn)項對沖就行
84784953
2022 03/05 11:49
謝謝老師
小默老師
2022 03/05 11:51
嗯嗯,不客氣,感謝對我的回復(fù)進(jìn)行評價
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