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老師,問下2021年第四季度企業(yè)所得稅我放2022年1月計提并繳納了,現(xiàn)在該筆費用提現(xiàn)在了2022年1月利潤表里,這個怎么調整。

84785016| 提問時間:2022 03/07 15:18
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,你2022年1月計提的分錄是??
2022 03/07 15:18
鄒老師
2022 03/07 15:31
你好,跨年計提所得稅,需要通過以前年度損益調整科目核算,而不是直接計入所得稅費用 借:以前年度損益調整 ??,貸:應交稅費—企業(yè)所得稅
鄒老師
2022 03/07 15:40
你好,是的。 先沖銷錯誤的,借:應交稅費-企業(yè)所得稅 ,貸:所得稅費用 然后做正確的計提分錄,借:以前年度損益調整 ??,貸:應交稅費—企業(yè)所得稅 然后做結轉分錄的,借:利潤分配—未分配利潤,貸:以前年度損益調整
84785016
2022 03/07 15:30
計提:借:所得稅費用 貸:應交稅費-企業(yè)所得稅 繳納時:借:應交稅費-企業(yè)所得稅;貸:銀行存款
84785016
2022 03/07 15:39
那我現(xiàn)在做2月份賬的時候,是不是先要把那筆計提費用紅沖掉,然后再按照你寫的分錄寫。是不是還要結轉次,利潤分配-利潤未分配里?具體的整個分錄怎么寫。
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