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老師,您好!請問結轉本月應交增值稅,需要結轉進項稅額嗎?分錄怎么做
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速問速答同學你好
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅進項
借應交稅費應交增值稅銷項
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
如果銷項大于進項
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅未交增值稅
如果銷項小于進項
借應交稅費應交增值稅未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
2022 03/10 09:02
84785032
2022 03/10 09:15
老師,我是1.將待抵扣進項轉為進項,借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額,貸:應交稅費-應交增值稅-待認證。2.結轉本月未交增值稅借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅,貸:應交稅費-未交增值稅 這樣處理可以嗎?總感覺怪怪的
樸老師
2022 03/10 09:23
還得先把進項稅轉到轉出未交增值稅才行
84785032
2022 03/10 09:26
老師,以前年度的都沒有這樣結轉,請問現(xiàn)在要怎么處理
樸老師
2022 03/10 09:30
做了借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額,貸:應交稅費-應交增值稅-待認證以后再做我上面給你的分錄
84785032
2022 03/10 09:33
老師,就是說以前年度沒有結轉的進項,我可以在本期做賬的時候全部結轉完嗎
樸老師
2022 03/10 09:40
同學你好
對的
這個都可以
84785032
2022 03/10 09:49
好的,謝謝老師
樸老師
2022 03/10 09:55
滿意請給五星好評,謝謝
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