問題已解決
本月只有一筆增值稅進項,月底結(jié)轉(zhuǎn)的時候怎么做分錄?是借:應(yīng)交稅費-留抵稅額貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額?
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速問速答借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
2021 12/02 10:48
郭老師
2021 12/02 10:48
轉(zhuǎn)出未交增值稅在借方有余額了。
84784976
2021 12/02 10:52
期末是在貸方寫負數(shù)嗎
郭老師
2021 12/02 10:54
可以的可以這么做的。
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