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計提A公司本月應付的會計服務(wù)費,會計分錄為 借:管理費用 貸:應付賬款,下月收到A公司付款并收到開具的發(fā)票 借:應付賬款 貸:銀行存款, 那么可以抵扣的進項稅分錄怎么做呢??是借:管理費用 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:應付賬款 嗎?
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速問速答借應付賬款,借管理費用,負數(shù)
在增加上一個這個分錄,再加上你的就對了。
2022 03/10 17:36
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計提A公司本月應付的會計服務(wù)費,會計分錄為 借:管理費用 貸:應付賬款,下月收到A公司付款并收到開具的發(fā)票 借:應付賬款 貸:銀行存款, 那么可以抵扣的進項稅分錄怎么做呢??是借:管理費用 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:應付賬款 嗎?
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