問題已解決

去年已經(jīng)出口的貨物,今年申報退稅發(fā)現(xiàn)不符合退稅,即出口商品不退稅也不免稅,要出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷處理,賬務(wù)處理是怎樣的?還有出口發(fā)票(普票)已經(jīng)開出免稅的,轉(zhuǎn)內(nèi)銷要紅沖出口發(fā)票重新開內(nèi)銷發(fā)票嗎?

84784955| 提問時間:2022 03/11 10:41
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
1沖減原出口銷售收入,增加內(nèi)銷銷售收入,計提銷項稅 借;產(chǎn)品銷售收入——出口收入 貸:產(chǎn)品銷售收入——內(nèi)銷收入 應(yīng)交稅金——應(yīng)繳增值稅(銷項稅額) 2.紅字沖銷 借:產(chǎn)品銷售成本(紅字) 貸:應(yīng)交稅金——應(yīng)繳增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)(紅字)
2022 03/11 10:54
84784955
2022 03/11 11:08
老師,計提銷項稅是按13%稅率計提是嗎,我需要紅沖原來的出口銷售發(fā)票,重新開一張含稅的內(nèi)銷發(fā)票嗎
84784955
2022 03/11 11:10
進項稅額轉(zhuǎn)出意思是我原來出口的進項不能退稅,也不能抵扣,銷項稅為0,進項全額交稅嗎?
樸老師
2022 03/11 11:17
同學(xué)你好 出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷的發(fā)票需要重新開
84784955
2022 03/11 11:20
原來的出口銷售發(fā)票怎么處理呢? 2.紅字沖銷 借:產(chǎn)品銷售成本(紅字) 貸:應(yīng)交稅金——應(yīng)繳增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)(紅字),這里就是增加了進項稅額,可以抵扣是嗎
樸老師
2022 03/11 11:28
同學(xué)你好你這個之前轉(zhuǎn)出了現(xiàn)在要抵扣得重新開才行
84784955
2022 03/11 11:31
我知道要重新開一張內(nèi)銷銷售發(fā)票,那我最初開出的出口銷售發(fā)票需要處理嗎
樸老師
2022 03/11 11:45
同學(xué)你好 這個不用處理的
樸老師
2022 03/11 11:45
同學(xué)你好 內(nèi)銷的發(fā)票也不用重新開 只要重新開你的進項發(fā)票就行
84784955
2022 03/11 11:54
我問過稅局了,出口發(fā)票要紅沖的,然后重新開一張內(nèi)銷的發(fā)票,進項發(fā)票是供應(yīng)商開的,不用重新開哦。謝謝老師
樸老師
2022 03/11 12:03
同學(xué)你好 你們稅局允許你們抵扣之前轉(zhuǎn)出了的就可以 有的地方之前轉(zhuǎn)出了的進項專票需要重新開
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