問(wèn)題已解決

老師好,想問(wèn)下我們公司名下的車輛過(guò)戶給個(gè)人,開發(fā)票怎么開呢,開票稅率是多少,實(shí)際交多少稅。是19年買的車當(dāng)時(shí)還是小規(guī)模沒(méi)有抵扣過(guò),現(xiàn)在是一般納稅人了

84784964| 提問(wèn)時(shí)間:2022 03/11 12:49
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好;? ? ?公司開 機(jī)動(dòng)車*乘用車 規(guī)格型號(hào)開清楚即可? 。? ? ?按3%開票出去。 到時(shí)申報(bào)減按2%繳納增值稅的??
2022 03/11 12:50
84784964
2022 03/11 13:03
增值稅減免稅申報(bào)表應(yīng)該選擇哪一條減免
meizi老師
2022 03/11 13:05
?你好 ;? ?一般納稅人銷售自己使用過(guò)的固定資產(chǎn)或銷售舊貨按簡(jiǎn)易辦法依3%的征收率,減按2%征收增值稅政策及申報(bào)1.填寫附表1:按照開票或未開票應(yīng)將銷售額與3%的稅款填寫至第11行對(duì)應(yīng)的欄次,其中銷售額=含稅銷售額(即固定資產(chǎn)處理價(jià)格)÷(1+3%); 2.填寫申報(bào)表主表:應(yīng)將3%的稅款填寫至第21行“簡(jiǎn)易計(jì)稅辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額”,申報(bào)表一般自動(dòng)計(jì)算; 3.填寫申報(bào)表主表:同時(shí)將1%的減免稅額(即含稅銷售額÷(1+3%)×1%),填寫至23行“應(yīng)納稅額減征額”。
84784964
2022 03/11 13:32
是選這個(gè)嗎
meizi老師
2022 03/11 13:37
對(duì)的? 選擇這個(gè)來(lái)報(bào)就行了。? ?
84784964
2022 03/11 13:38
好的,謝謝老師
meizi老師
2022 03/11 13:39
沒(méi)事的;希望能幫到你; 滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)
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