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留抵抵欠稅增值稅申報(bào)表怎么填寫?

84784967| 提問時(shí)間:2022 03/11 20:58
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好。 這個(gè)需要你們?nèi)ド暾? 留抵抵欠的; 然后報(bào)表里面 你 未交增值稅 貸方 和你 進(jìn)項(xiàng)稅借方結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅借方去的 科目 借貸方自動(dòng)抵減后的 金額來寫應(yīng)交稅費(fèi)欄次的
2022 03/11 21:00
84784967
2022 03/11 21:02
能說具體點(diǎn)嗎? 稅務(wù)局已經(jīng)準(zhǔn)許留抵了,就是這個(gè)月的增值稅申報(bào)表是在31欄填數(shù) 還是具體在哪填數(shù)
84784967
2022 03/11 21:02
能說具體攔數(shù)嗎?
易 老師
2022 03/11 21:13
《增值稅納稅申報(bào)表》(主表)相關(guān)欄次的填報(bào)口徑作如下調(diào)整:(一)第13項(xiàng)“上期留抵稅額”欄數(shù)據(jù),為納稅人前一申報(bào)期的“當(dāng)期在20欄“期末留抵稅額”減去抵減欠稅額后的余額數(shù),該數(shù)據(jù)應(yīng)與“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅”明細(xì)科目借方月初余額一致。
84784967
2022 03/11 21:15
31欄不用填數(shù)?
易 老師
2022 03/11 21:16
有是要填的,但有留抵就一般不會(huì)有欠的
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