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老師,增值稅留抵稅額1O萬元抵之前的欠稅怎么填申報表?

m2306_30068| 提問時間:2022 12/07 22:01
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
同學您好,留抵抵欠款 批準以后在 《增值稅及附加稅費申報表附列資料(二)》(本期進項稅額明細)第22欄“上期留抵稅額退稅”填寫負數(shù),并可繼續(xù)按規(guī)定抵扣進項稅額。
2022 12/07 22:02
m2306_30068
2022 12/07 22:19
必須先去申請嗎?
易 老師
2022 12/07 22:24
學員您好,是的,對的 很多地方是必須退稅的。
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