問題已解決

入職一家新辦公司當(dāng)會(huì)計(jì),辦公司基本沒有任何辦公用品,需要會(huì)計(jì)去采購(gòu)辦公用品,然后找老板報(bào)銷,最后老板直接把報(bào)銷的費(fèi)用微信轉(zhuǎn)賬給會(huì)計(jì)了,怎么做賬務(wù)處理呢?

84785034| 提問時(shí)間:2022 03/12 19:34
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 取得辦公用品發(fā)票報(bào)銷 借:管理費(fèi)用等 貸:其他應(yīng)付款-老板
2022 03/12 19:34
84785034
2022 03/12 19:35
一直掛賬其他應(yīng)付款嗎?
bamboo老師
2022 03/12 19:35
后期單位有錢了還給老板啊 借:其他應(yīng)付款-老板 貸:銀行存款
84785034
2022 03/12 19:37
還給老板要從銀行轉(zhuǎn)賬給老板做原始憑證嗎?
bamboo老師
2022 03/12 19:38
不明白您說的做原始憑證什么意思
84785034
2022 03/12 19:39
最后一筆分錄下面要附原始憑證啊
bamboo老師
2022 03/12 19:39
最后一筆分錄下面有銀行轉(zhuǎn)賬回單啊
84785034
2022 03/12 19:39
公司沒有出納
bamboo老師
2022 03/12 19:39
沒有出納 那誰(shuí)付款呢?不管誰(shuí)付款 都有銀行回單啊
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