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老師,當月費用報銷專票是福利費,本月進項轉(zhuǎn)出的會計分錄怎么做,當月銀行款已付,不含稅金額是:4424.78,稅額是:575.22,麻煩指導 下
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速問速答嗯,您好同學,正常應(yīng)該是借管理費用福利費4424.78應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額575.22,貸銀行存款。借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額575.22,貸管理費用福利費五七五點二二。
2022 03/14 10:41
84785002
2022 03/14 10:47
老師,應(yīng)交稅費-進項轉(zhuǎn)出 呢?
李霞老師
2022 03/14 10:50
哦,對,你把那個進項稅額改成轉(zhuǎn)進項稅額轉(zhuǎn)出,我沒加上轉(zhuǎn)出那兩個字了。
84785002
2022 03/14 11:08
你的分錄我都沒看明白,麻煩老師重新寫謝謝
李霞老師
2022 03/14 11:12
嗯,您好同學,收到發(fā)票,是借管理費用-福利費4424.78應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額575.22,貸銀行存款。轉(zhuǎn)出的時候借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出575.22,貸管理費用-福利費575.22。
84785002
2022 03/14 11:18
你的分錄怎么借:應(yīng)交稅費-進項稅額,再借:應(yīng)交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出呢?
李霞老師
2022 03/14 11:20
嗯,你好同學,不用再通過你說的這個憑證過度了,你直接用我說的那個就可以的,不用過度的。
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