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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,你好,公司在1月購(gòu)房付款200萬(wàn),2月才開(kāi)票,但是開(kāi)票金額低于付款金額,這要怎么做賬?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答這種情況應(yīng)該按實(shí)際支付金額開(kāi)票,建議退回開(kāi)票方重新開(kāi)具。
2022 03/15 15:58
84784961
2022 03/15 16:09
分成住宅和鋪面開(kāi)的,只是鋪面的票還沒(méi)開(kāi)
美橙老師
2022 03/15 16:10
那就沒(méi)有關(guān)系,盡快收回剩余發(fā)票就好。
84784961
2022 03/15 16:15
那我一月付款時(shí)就入了固定資產(chǎn),2月來(lái)了部分票該怎么做分錄?
美橙老師
2022 03/15 16:16
如果發(fā)票金額和之前入賬一致,將發(fā)票放在記賬憑證后就可以了。如果發(fā)票金額不一致的,要調(diào)整原來(lái)入賬的暫估價(jià)值。
84784961
2022 03/15 16:27
付款時(shí)我的憑證:借:固定資產(chǎn) 貸:銀行存款? ?
現(xiàn)在我怎么調(diào)整,分錄怎么寫?
美橙老師
2022 03/15 16:42
如果發(fā)票金額多,再補(bǔ)記一筆借:固定資產(chǎn) 貸:銀行存款? ?,如果發(fā)票金額少,做反向分錄。每期折舊額要按剩余凈值重新計(jì)算。
84784961
2022 03/15 16:52
我們是開(kāi)票金額少無(wú)暫估金額,腦子轉(zhuǎn)不過(guò)來(lái),可以幫我寫一下分錄嗎?
美橙老師
2022 03/15 16:55
你付款時(shí)不是做了借:固定資產(chǎn) 貸:銀行存款? ?嗎?這時(shí)沒(méi)有發(fā)票,你做賬的金額就是暫估金額啊
收到票后,開(kāi)票金額少于付款時(shí),做
借:銀行存款
貸:固定資產(chǎn)
84784961
2022 03/15 17:12
付款時(shí)已經(jīng)付了全款購(gòu)買,次月到了一部分發(fā)票,把銀行存款沖了也不對(duì)啊
美橙老師
2022 03/15 17:21
你等發(fā)票全部到了再作調(diào)整。
比如,你入賬入了100萬(wàn),后來(lái)開(kāi)票95萬(wàn)
你入賬時(shí):
借:固定資產(chǎn) 100萬(wàn)
貸:銀行存款?100萬(wàn)
等發(fā)票全部收到后,再調(diào)整固定資產(chǎn)賬面價(jià)值
借:固定資產(chǎn) 100萬(wàn)? 紅字
貸:銀行存款?100萬(wàn)??紅字
借:固定資產(chǎn) 95萬(wàn)??
應(yīng)收賬款? 5萬(wàn)
貸:銀行存款 100萬(wàn)
1、如果應(yīng)收賬款5萬(wàn)對(duì)方不退了,那就只能計(jì)營(yíng)業(yè)外支出,營(yíng)業(yè)外支出不得稅前扣除,需要納稅調(diào)增
借:營(yíng)業(yè)外支出?5萬(wàn)
貸:應(yīng)收賬款? 5萬(wàn)
2、或者你讓對(duì)方共開(kāi)100萬(wàn)的發(fā)票,稅法規(guī)定發(fā)票需要按真實(shí)業(yè)務(wù)開(kāi)具。你將全部發(fā)票收齊放在固定資產(chǎn)憑證后。
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