問(wèn)題已解決

公司在去年交的網(wǎng)費(fèi),后來(lái)不用了,退了點(diǎn)費(fèi)用,把發(fā)票退回又重新開了一張發(fā)票,收到發(fā)票和退款要怎么做賬

84784995| 提問(wèn)時(shí)間:2022 03/15 18:09
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,當(dāng)時(shí)是借管理費(fèi)用貸銀行存款嗎?
2022 03/15 18:09
84784995
2022 03/15 18:15
是的就是這樣的
郭老師
2022 03/15 18:15
借銀行存款貸,以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)匯算清繳的時(shí)候需要調(diào)整。
84784995
2022 03/15 18:16
有沒(méi)有不用以前年度調(diào)整的科目,簡(jiǎn)便的方法
郭老師
2022 03/15 18:16
借銀行存款,借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。
84784995
2022 03/15 18:30
收到的發(fā)票附在后面還是附在去年的憑證后面
郭老師
2022 03/15 18:38
你好在今年的憑證后面,我上面寫的最后一個(gè)分錄的。
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