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如果應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅月底不計(jì)提,直接下個(gè)月交的時(shí)候做 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款????那他上個(gè)月發(fā)生的銷項(xiàng)稅額 貸方發(fā)生額,一直在貸方趴著,月底也不從借方一次性轉(zhuǎn)走??發(fā)生的進(jìn)項(xiàng)稅額 借方發(fā)生額 一直在借方趴著 月底也不從貸方一次性轉(zhuǎn)走,同理 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 也是趴著 月底不轉(zhuǎn)走。。只是下個(gè)月交完稅的時(shí)候,直接做個(gè) 借 :應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸 :銀行存款 是這個(gè)意思嗎?

84784965| 提問時(shí)間:2022 03/17 10:26
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好;? ? ? 你要計(jì)提下? ;不然你科目都不平衡的;? 你? 正常取得 進(jìn)項(xiàng)稅? 做借方。? ? 發(fā)生收入貸方做銷項(xiàng)稅 ; 月末結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅 到 最終未交增值稅貸方去。 次月才會(huì)繳納 ;做平科目的??
2022 03/17 10:28
84784965
2022 03/17 10:43
老師,那具體怎么計(jì)提結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅呢。。?
meizi老師
2022 03/17 10:52
你好;? ? ?比如 購進(jìn):借庫存商品 進(jìn)項(xiàng)稅 貸銀行存款?? 銷售借銀行存款或者應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一 銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 ? 2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 6. 次月繳納:繳納時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)- -未交增值稅貸:銀行存款。
84784965
2022 03/17 11:01
2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅的科目余額在借方怎么辦?
meizi老師
2022 03/17 11:08
你好;借方的話? 就轉(zhuǎn)到未交增值稅里面去 即可? 借方掛著 代表留抵了? ??
84784965
2022 03/17 11:12
怎么做分錄?
meizi老師
2022 03/17 11:23
?你好;? ?轉(zhuǎn)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅;:借應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一 銷項(xiàng)稅額? ? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額
84784965
2022 03/17 11:37
進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)時(shí)候 結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)做的分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅;:借應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一 銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額 銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)時(shí) 結(jié)轉(zhuǎn)做的分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
meizi老師
2022 03/17 11:44
?你好;? ? 對(duì)的。 思路是對(duì)的?
84784965
2022 03/17 11:48
我聽說有的月末不結(jié)轉(zhuǎn),年末才結(jié)轉(zhuǎn),要是年末才結(jié)轉(zhuǎn),他這賬怎么個(gè)平法。
meizi老師
2022 03/17 11:53
?你好;正常月末一般納稅人都要轉(zhuǎn)哈? ??
84784965
2022 03/17 15:47
那有那種情況嗎?進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng),都反向直接轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 這個(gè)科目,不走應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
84784965
2022 03/17 15:47
就是說進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,都平了,反向都直接計(jì)入未交增值稅這個(gè)科目
meizi老師
2022 03/17 15:49
?你好 ; 都要走哈。 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅科目設(shè)置就是 為了 過渡的?
84784965
2022 03/17 16:17
不管應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 是借方余額還是貸方余額,都要轉(zhuǎn)到未交增值稅里面去嗎?轉(zhuǎn)到未交增值稅借方的是,進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額的,是留底數(shù),轉(zhuǎn)到未交增值稅貸方的是,應(yīng)交未交數(shù),次月繳納時(shí),沖減數(shù)
84784965
2022 03/17 16:18
月末,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 也是平的 對(duì)嗎?
meizi老師
2022 03/17 16:25
?你好 ; 是的。最終是平衡的。 最終月末? ?正常是在轉(zhuǎn)出未交增值稅借方或者未交增值稅借方 ; 或者是未交增值稅貸方的余額??
84784965
2022 03/17 16:35
???什么情況下會(huì)出現(xiàn)在轉(zhuǎn)出未交增值稅的借方???轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)科目不是最終都會(huì)轉(zhuǎn)到未來增值稅里面嗎?
meizi老師
2022 03/17 16:37
?你好; 你留抵的時(shí)候 進(jìn)項(xiàng)稅 大于銷項(xiàng)稅時(shí)候 ; 有的? 財(cái)務(wù)會(huì)做知道轉(zhuǎn)出未交增值稅借方就不轉(zhuǎn)了。? ? ? ?有的? 是? 在轉(zhuǎn)到未交增值稅借方去 ;看你習(xí)慣轉(zhuǎn)哈。 都沒有錯(cuò)誤的? ?
84784965
2022 03/17 16:40
嗯,留底的那部分,可以是在轉(zhuǎn)出未交增值稅借方放著,也可以轉(zhuǎn)到未交增值稅借方去,明白了,
meizi老師
2022 03/17 16:41
?你好;是的。 這個(gè)明白了嘛??
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