問(wèn)題已解決

甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,增值稅稅率為13%。12月1日,甲企業(yè)“應(yīng)收賬款”科目借方余額為500萬(wàn)元,“壞賬準(zhǔn)備”科目貸方余額為25萬(wàn)元,企業(yè)通過(guò)對(duì)應(yīng)收款項(xiàng)的信用風(fēng)險(xiǎn)特征進(jìn)行分析,確定計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的比例為期末應(yīng)收賬款余額的5%。 12月份,甲企業(yè)發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1)12月5日,向乙企業(yè)賒銷商品一批,商品價(jià)目表標(biāo)明的價(jià)格計(jì)算的金額為1 000萬(wàn)元(不含增值稅),由于是成批銷售,甲企業(yè)給予乙企業(yè)10%的商業(yè)折扣。 (2)12月9日,一客戶破產(chǎn),根據(jù)清算程序,有應(yīng)收賬款40萬(wàn)元不能收回,確認(rèn)為壞賬。 (3)12月11日,收到乙企業(yè)的銷貨款500萬(wàn)元,存入銀行。 (4)12月21日,收到以前年度已轉(zhuǎn)銷為壞賬的應(yīng)收賬款10萬(wàn)元,存入銀行。 求,詳細(xì)解析

84785026| 提問(wèn)時(shí)間:2022 03/18 10:02
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好,是做會(huì)計(jì)分錄么?
2022 03/18 10:04
84785026
2022 03/18 10:05
是的是的
立紅老師
2022 03/18 10:14
同學(xué)你好 12月份,甲企業(yè)發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1)12月5日,向乙企業(yè)賒銷商品一批,商品價(jià)目表標(biāo)明的價(jià)格計(jì)算的金額為1 000萬(wàn)元(不含增值稅),由于是成批銷售,甲企業(yè)給予乙企業(yè)10%的商業(yè)折扣。 借,應(yīng)收賬款1017 貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入900 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項(xiàng)117 (2)12月9日,一客戶破產(chǎn),根據(jù)清算程序,有應(yīng)收賬款40萬(wàn)元不能收回,確認(rèn)為壞賬。 借,壞賬準(zhǔn)備40 貸,應(yīng)收賬款40 (3)12月11日,收到乙企業(yè)的銷貨款500萬(wàn)元,存入銀行。 借,銀行存款500 貸,應(yīng)收賬款500 (4)12月21日,收到以前年度已轉(zhuǎn)銷為壞賬的應(yīng)收賬款10萬(wàn)元,存入銀行。 借,應(yīng)收賬款10 貸,壞賬準(zhǔn)備10 同時(shí) 借,銀行存款10 貸,應(yīng)收賬款10
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