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建筑公司1月份采購的材料,3月份收到發(fā)票,分錄要怎么做

84785041| 提問時(shí)間:2022 03/18 10:48
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會(huì)計(jì)師
你好,你在一月份做了原材料入庫的嗎?
2022 03/18 10:49
郭老師
2022 03/18 10:50
幾月份收到的材料。
84785041
2022 03/18 10:50
1月份收到材料
郭老師
2022 03/18 10:51
借應(yīng)付賬款貸原材料, 借原材料應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)付賬款。
84785041
2022 03/18 10:52
是先把原來入庫的憑證沖掉,然后再做一個(gè)正確的是吧
郭老師
2022 03/18 10:53
對的是的,是這么做的。
84785041
2022 03/18 10:53
那沒收到發(fā)票采購的材料,1月已出庫,可以在一月結(jié)轉(zhuǎn)成本
84785041
2022 03/18 10:54
在一月結(jié)轉(zhuǎn)了成本,到時(shí)候三月份收到了發(fā)票,要怎么沖減進(jìn)項(xiàng)部分的
郭老師
2022 03/18 10:54
你好,能寫下完整的一月份的分錄嗎?
84785041
2022 03/18 10:58
入庫,借原材料113 貸銀行存款113 出庫,借工程施工—合同成本—項(xiàng)目—材料費(fèi)113 貸原材料113 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借主營業(yè)務(wù)成本113 貸工程施工~~~材料費(fèi)113
郭老師
2022 03/18 11:00
借應(yīng)付賬款貸,原材料 借原材料貸,工程施工 借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)借工程施工。 都是113。
郭老師
2022 03/18 11:00
或在做發(fā)票的借原材料100 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)13 貸應(yīng)付賬款。 借工程施工貸原材料100, 借主營業(yè)務(wù)成本貸工程施工100。
84785041
2022 03/18 11:02
那就是原來做的三筆都要全部沖掉,然后再逐一做正確的?那我沖銷憑證,和重新做正確的憑證,摘要該怎么備注合適?
郭老師
2022 03/18 11:02
好對的是的。紅沖暫估入庫的原材料、結(jié)轉(zhuǎn)的原材料、結(jié)轉(zhuǎn)的主營業(yè)務(wù)成本, 然后按發(fā)票入賬結(jié)轉(zhuǎn)原材料,結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本。
84785041
2022 03/18 11:06
工程結(jié)算發(fā)票一月份就開出去,那結(jié)轉(zhuǎn)成本是一定要在1月份做么,還是說可以做在三月呢
郭老師
2022 03/18 11:07
你確認(rèn)收入在一月份兒,你結(jié)轉(zhuǎn)成本也是在一月份。
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