問題已解決
老師,1萬1臺的電腦不進(jìn)固定資產(chǎn),直接進(jìn)管理費用可以(不去申報固定資產(chǎn)加速折舊表)嗎?
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你好同學(xué),這個電腦你可以直接寄到管理費用,辦公費里面的。
2022 03/21 11:07
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2022 03/21 11:38
企業(yè)在2018年1月1日至2023年12月31日期間新購進(jìn)的設(shè)備、器具,單位價值不超過500萬元的,允許一次性計入當(dāng)期成本費用在計算應(yīng)納稅所得額時扣除,不再分年度計算折舊。
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2022 03/21 11:38
老師,是不是不超過500萬的,都可以直接計入管理費用?
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李霞老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 03/21 11:52
你好同學(xué)這個意思他是說的是嗯,要求你匯算清繳的時候可以一次性扣除,但是其實一般金額稍微大的設(shè)備啊,你還是要記到固定資產(chǎn)里面的,我剛才說讓你記到管理費用里面,是因為那個那個那個金額太小了。
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2022 03/21 11:59
企業(yè)持有的單位價值不超過5000元的固定資產(chǎn),允許一次性計入當(dāng)期成本費用在計算應(yīng)納稅所得額時扣除,不再分年度計算折舊。企業(yè)在2013年12月31日前持有的單位價值不超過5000元的固定資產(chǎn),其折余價值部分,2014年1月1日以后可以一次性在計算應(yīng)納稅所得額時扣除。
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2022 03/21 11:59
一直把5000當(dāng)做計入固定資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)。。。
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李霞老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 03/21 12:02
嗯你好,對確實是一個5000的規(guī)定,但是呢,讓咱再試操作呀,你就是真把這1萬塊錢的東西記到費用里面,稅務(wù)局也不會認(rèn)為你是是偷稅漏稅。
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