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例【2-15】樂購商場為增值稅一般納稅人,2019年9月,發(fā)生如下經(jīng)濟(jì) 業(yè)務(wù): (1)購進(jìn)一批貨物,取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票注明貨款500000元,増值稅為65000元。(2)購進(jìn)貨物一批,取得增值稅普通發(fā)票,支付貨款22600元。 (3)柜臺零售貨物收入1130000元;銷售空調(diào)50臺,取得含稅收入203400元,并上門為顧客安裝,收取安裝費(fèi)5650元。 (4)為市殘疾人運(yùn)動會贈送貨物一批,市場價33900元。 請計算該商場當(dāng)月應(yīng)納增值稅稅額。

84784983| 提問時間:2022 03/21 12:55
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小默老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,高級會計師
你好,同學(xué),稍后發(fā)給你
2022 03/21 12:58
小默老師
2022 03/21 13:03
銷項稅=(1130000+203400+5650+33900)/1.13*0.13=157950 進(jìn)項稅=65000 應(yīng)交增值稅=157650-65000=92950
小默老師
2022 03/21 13:03
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