問(wèn)題已解決

某酒廠為增值稅一般納稅人,2019年6月銷售散裝白酒20噸,并向購(gòu)買方開(kāi)具了增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款100000元。隨同白酒銷售收取包裝物押金3480元,開(kāi)具收款收據(jù)并單獨(dú)入賬核算。【問(wèn)題】該廠上述業(yè)務(wù)應(yīng)申報(bào)的增值稅銷項(xiàng)稅額是多少

84785034| 提問(wèn)時(shí)間:2022 03/21 18:58
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bamboo老師
金牌答疑老師
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您好 該廠上述業(yè)務(wù)應(yīng)申報(bào)的增值稅銷項(xiàng)稅額 100000*0.13+3480/1.13*0.13=13400.35
2022 03/21 19:01
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