問題已解決
誤餐費報銷用法人提取的備用金如何寫會計分錄?
你好,這個備用金在哪個科目里面?其他應收款嗎?
2022 03/22 09:05
郭老師
2022 03/22 09:05
如果是的話,借管理費用誤餐費貸其他應收款。
84784964
2022 03/22 09:06
備用金放在其他應付款—法人
郭老師
2022 03/22 09:08
借管理費用誤餐費
貸,其他應付款,法人。
84784964
2022 03/22 09:09
我寫借:應付福利費 貸:其他應付款一法人,在資產(chǎn)負債表中顯示應付福利費為負數(shù),如何處理?
郭老師
2022 03/22 09:11
你好,你這個分錄刪除了,他不需要通過應付職工薪酬,我上面給你寫的分錄就是啊,人家是直接做管理費用。
84784964
2022 03/22 09:12
已經(jīng)跨月跨年了怎么處理
郭老師
2022 03/22 09:14
你好,借其他應付款貸應付福利費,這個是紅沖的。
84784964
2022 03/22 09:16
紅沖之后再把你正確的分錄放后面可以嗎?
郭老師
2022 03/22 09:16
可以的,可以這么做的。
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