問題已解決
您好老師,比如之前暫估的材料10000,已結轉了成本10000,收到發(fā)票金額是8000,就是多暫估了2000,我沖銷8000的暫估,然后發(fā)票重新入帳,之前多結轉的2000成本可以不沖銷,等匯算清繳直接調(diào)增2000,這樣行不?
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速問速答您好
請問您暫估分錄怎么寫的
2022 03/22 15:56
84784971
2022 03/22 15:57
暫估時 借:原材料,貸:應付賬款-暫估,結轉成本時:借:主營業(yè)務成本,貸:原材料
bamboo老師
2022 03/22 16:07
貸:應付賬款-暫估, 您只沖8000的暫估的話 還有2000的余額啊
84784971
2022 03/22 16:09
我知道的,這2000的發(fā)票沒來,所以沒有沖完,想問不沖這2000的暫估,也不沖銷多結轉的2000 的成本,等匯算清繳直接調(diào)增行不行
bamboo老師
2022 03/22 16:14
后面2000的發(fā)票還會開來么
84784971
2022 03/22 16:15
不確定的,老師把開不回來,和能開回來兩種解決辦法都說下,謝謝
bamboo老師
2022 03/22 16:16
不能開回來 這2000也要沖銷
能開回來 就按您說的這樣操作
84784971
2022 03/22 16:19
1、不開回來我怎么沖銷呢,2、我的問題是發(fā)票和暫估金額不一致,我按發(fā)票金額沖銷,多暫估和多結轉的等匯算清繳調(diào)增行不行?
bamboo老師
2022 03/22 16:25
借:原材料-2000
貸:應付賬款-暫估-2000
結轉成本時:
借:以前年度損益調(diào)整-2000
貸:原材料-2000
借 以前年度損益調(diào)整2000
貸 利潤分配-未分配利潤2000
bamboo老師
2022 03/22 16:25
不開發(fā)票就上面這樣寫分錄沖銷
bamboo老師
2022 03/22 16:25
匯算清繳納稅調(diào)增
84784971
2022 03/22 16:29
1、就是這個分錄是必須要做的,不能直接匯算清繳調(diào)增是吧,2、做了這個分錄的話,成本都調(diào)減了,匯算清算為啥還要調(diào)增。3、我們是小企業(yè)會計準則,之前有老師說小企業(yè)會計準則不用以前年度損益調(diào)整科目呢,不用的話,分錄應該怎么寫。麻煩老師一次幫我回復下,我的問答沒幾次要結束了
bamboo老師
2022 03/22 16:32
如果發(fā)票2000無法取得這個分錄是必須要做的,不能直接匯算清繳調(diào)增
bamboo老師
2022 03/22 16:32
這個分錄是在今年 您匯算清繳填的利潤表是去年的數(shù)據(jù) 不填寫 怎么計入去年?
bamboo老師
2022 03/22 16:34
小企業(yè)會計準則
借:原材料-2000
貸:應付賬款-暫估-2000
結轉成本時:
借 原材料2000
貸 利潤分配-未分配利潤2000
bamboo老師
2022 03/22 16:34
您購買商品直接出售的么?怎么用原材料科目?
84784971
2022 03/22 16:38
我們是建安業(yè),所以都記入原材料了,有銷售原材料。老師后面這個分錄沒看懂,小企業(yè)會計準則,結轉成本時:
借 原材料2000
貸 利潤分配-未分配利潤2000,這是2000發(fā)票來了做的分錄嗎?沖銷結轉的成本,不應該是:主營業(yè)務成本-2000嗎,
bamboo老師
2022 03/22 16:45
跨年了 就沒用主營業(yè)務成本 直接計入以前年度了
直接出售原材料?經(jīng)常還是偶然一次
84784971
2022 03/22 16:49
經(jīng)常會有出售原材料,這樣有問題嗎?老師,您寫的結轉成本時:
借 原材料2000
貸 利潤分配-未分配利潤2000,這個分錄沒看懂呢,結轉成本借方是原材料嗎?
bamboo老師
2022 03/22 17:05
是的
其實合并為一筆分錄就是
貸:應付賬款-暫估-2000
貸 利潤分配-未分配利潤2000
84784971
2022 03/22 17:10
老師,您意思是我暫估票回不來的話,就做您最后發(fā)的這筆分錄就可以是吧。還有,我們是做弱電監(jiān)控安裝的,我們執(zhí)照的營業(yè)范圍有建筑材料銷售的,這樣有銷售材料也不行嗎?
bamboo老師
2022 03/22 17:14
暫估票回不來的話,就做最后發(fā)的這筆分錄就可以
是的
bamboo老師
2022 03/22 17:15
營業(yè)范圍有建筑材料銷售 那購入出售的材料計入庫存商品科目 不計入原材料
84784971
2022 03/22 17:17
可是老師,我們也有建筑安裝也會用到材料,當時購進的時候不確定是要銷售還是用到工程上,所以我沒辦法區(qū)分哪些做庫存商品,哪些做成原材料入庫呢。還有暫估發(fā)票回不來的話,我到匯算清繳前做您說的那筆分錄就可以了是吧,謝謝老師,辛苦了
bamboo老師
2022 03/22 17:18
如果是出售正常使用的原材料的話 這樣寫分錄也可以
暫估發(fā)票回不來的話,匯算清繳前做我說的那筆分錄就可以了 是的
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