當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,應(yīng)收賬款貸方有余額,怎么沖平,對(duì)方聯(lián)系不上,做營業(yè)外收入嗎?報(bào)增值稅的時(shí)候怎么填寫
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答你好,你給對(duì)方提供了貨物或者是服務(wù)嗎?
2022 03/22 16:17
84784982
2022 03/22 16:28
經(jīng)營不善,把一些設(shè)備賣給他們了,收到1萬塊錢,當(dāng)時(shí)做的借銀行,貸應(yīng)收
郭老師
2022 03/22 16:29
借固定資產(chǎn)清理
累計(jì)折舊,
貸固定資產(chǎn),
借應(yīng)收
貸固定資產(chǎn),清理應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。
郭老師
2022 03/22 16:30
然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支。
84784982
2022 03/22 16:36
老師,是這樣的,我們?nèi)ツ暌驗(yàn)榻?jīng)營不好,變賣了一些固定資產(chǎn),去年我已經(jīng)做了固定資產(chǎn)清理。(借固定資產(chǎn)清理,累計(jì)折舊,貸固定資產(chǎn),)對(duì)方當(dāng)時(shí)只給我們1萬塊,還有2萬沒有給,我當(dāng)時(shí)做的分錄,是借銀行1萬,貸應(yīng)收1萬,也沒開票,也沒記收入,做的往來,事情過去了半年,對(duì)方聯(lián)系不上了,我們收不到另外的錢,也不需要我開之前發(fā)票,我的應(yīng)收賬款還貸方掛1萬,請問老師,該怎么處理,怎么做會(huì)計(jì)分錄,需要交稅嗎
郭老師
2022 03/22 16:37
你好,需要的,你需要正常交增值稅的。
84784982
2022 03/22 16:47
老師,現(xiàn)在我不會(huì)做會(huì)計(jì)分錄了,也不知怎么交稅了,您看我上述所做的賬,應(yīng)該怎么接下來做賬,或者改賬,會(huì)計(jì)分錄怎么做,
郭老師
2022 03/22 16:49
借應(yīng)收賬款
貸固定資產(chǎn)清理
應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng),
借固定資產(chǎn)清理貸營業(yè)外收入。
84784982
2022 03/22 17:04
固定資產(chǎn)已經(jīng)清理過了老師,,清理完了,借營業(yè)外支出,貸固定資產(chǎn)清理,去年就做完了,,
84784982
2022 03/22 17:04
現(xiàn)在怎么做,現(xiàn)在就是應(yīng)收賬款,貸1萬,怎么處理
郭老師
2022 03/22 17:07
你好,你不是沒有做第二部嗎?現(xiàn)在補(bǔ)上。
郭老師
2022 03/22 17:07
因?yàn)槟銢]有交增值稅,沒有申報(bào)增值稅,現(xiàn)在需要補(bǔ)上的。
84784982
2022 03/22 17:13
那固定資產(chǎn)清理已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)完畢了,我能做,借應(yīng)收賬款,貸營業(yè)外收入,應(yīng)交稅費(fèi)嗎,,就是不涉及固定資產(chǎn)清理,可以嗎
郭老師
2022 03/22 17:13
可以的,可以這么做的。
閱讀 300