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本月收到2021年增值稅及附加退稅,分錄怎么做?

84784960| 提問時間:2022 03/22 21:29
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師
1、如果形成了應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅借方余額,則做以下會計(jì)分錄處理:   借:銀行存款   貸:應(yīng)交稅費(fèi)   2、如果原來計(jì)提過所得稅費(fèi)用,則做以下會計(jì)分錄處理:   借:銀行存款   貸:以前年度損益調(diào)整   3、結(jié)轉(zhuǎn)時,做以下會計(jì)分錄處理:   借:以前年度損益調(diào)整   貸:未分配利潤
2022 03/22 21:29
84784960
2022 03/22 21:30
不是所得一稅,是增值稅也一樣嗎
小鎖老師
2022 03/22 21:32
這個是一樣的哈啊
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