問(wèn)題已解決

一般納稅人,老師我問(wèn)下。我們幫其他廠家加工了,要我們開加工費(fèi)。這個(gè)開的加工費(fèi)發(fā)票怎么做賬的、

84785039| 提問(wèn)時(shí)間:2022 03/23 10:41
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ning老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好!如果你們這個(gè)加工是企業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)活動(dòng)嗎?如果就是計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,如果加工不是你們企業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù),就計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入。 借:銀行存款/應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入/其他業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
2022 03/23 10:45
84785039
2022 03/23 10:47
是其他廠家到我們這邊玻璃原片500平方原片5MM, 加工了鋼化 我們開對(duì)方加工費(fèi)5MM 鋼化450平方
ning老師
2022 03/23 10:50
你好!可以這樣開加工費(fèi)或者具體什么內(nèi)容的加工費(fèi)都是可以的
84785039
2022 03/23 10:53
開了這個(gè)加工費(fèi)用,我們還有開成品13個(gè)點(diǎn)的,這個(gè)領(lǐng)用材料表怎么做,單獨(dú)做還是可以跟成品領(lǐng)用原材料一起做的表格
ning老師
2022 03/23 10:57
你好!你們這個(gè)加工是加工過(guò)程中還要領(lǐng)用材料嗎?如果是的單獨(dú)分開做表格
84785039
2022 03/23 10:59
這個(gè)原片來(lái)公司,比如5000平方,加工發(fā)出了4000平方,結(jié)余庫(kù)存1000平方,也有可能把他們這個(gè)庫(kù)存先用到我們產(chǎn)品上了。這個(gè)是可以混合用的
84785039
2022 03/23 11:00
他們發(fā)過(guò)來(lái)的原片,涉及到我們電費(fèi),人工,還有他們的原片
ning老師
2022 03/23 11:06
你好!你們收取的加工費(fèi)就是涉及你們的水電費(fèi)、人工、輔料等,對(duì)于領(lǐng)用原片,老師建議分開做,怕后期數(shù)據(jù)混了
84785039
2022 03/23 11:08
涉及水電費(fèi)人工,沒有輔料的就普通玻璃,加成鋼化玻璃。什么情況下是做委托加工的科目
ning老師
2022 03/23 11:15
你好!是的,設(shè)計(jì)的水電費(fèi)人工就計(jì)入委托加工物資
84785039
2022 03/23 11:20
委托加工物資分錄能不能發(fā)我看看
ning老師
2022 03/23 11:23
你好!你們是受托方,不能用委托加工物資,委托加工物資是委托方用的 委托加工受托方賬務(wù)處理: 收到受托加工的材料時(shí),按合同價(jià)(或不記錄實(shí)際金額)登記備查簿,借記“受托加工物資――某公司”(注明物資數(shù)量),領(lǐng)用時(shí)作相應(yīng)的附注說(shuō)明。 對(duì)于加工過(guò)程中發(fā)生的生產(chǎn)成本: 借:生產(chǎn)成本 貸:原材料――輔助材料(應(yīng)付職工薪酬或制造費(fèi)用) 加工完成按合同規(guī)定發(fā)給委托方時(shí): 確認(rèn)銷售收入 借:應(yīng)收賬款(銀行存款) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(加工費(fèi)收入) ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
84785039
2022 03/23 11:24
這個(gè)申報(bào)跟開13個(gè)點(diǎn)一樣申報(bào)嗎
ning老師
2022 03/23 11:28
你好!申報(bào)是一樣的,這個(gè)銷售勞務(wù)
84785039
2022 03/23 15:09
受托加工物資分錄沒看明白
ning老師
2022 03/23 15:16
你好!委托方把物資發(fā)過(guò)來(lái)給受托方,受托方不用做賬,在備查簿中登記(借記“受托加工物資――某公司”(注明物資數(shù)量))。 在開始加工的時(shí)候發(fā)生的人工水電費(fèi)的會(huì)計(jì)分錄: 借:生產(chǎn)成本 貸:原材料――輔助材料/應(yīng)付職工薪酬 在取得加工費(fèi)的會(huì)計(jì)分錄: 借:應(yīng)收賬款(銀行存款) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(加工費(fèi)收入) ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:生產(chǎn)成本 委托方把加工好的物資領(lǐng)走,把備查簿中記錄(貸記“受托加工物資――某公司”(注明物資數(shù)量)。)
84785039
2022 03/23 15:30
委托方?jīng)]有把好的產(chǎn)品全部領(lǐng)走,也要做到庫(kù)存商品里的嗎?
ning老師
2022 03/23 15:34
你好!沒有把產(chǎn)品領(lǐng)走,也沒有放到庫(kù)存商品里面,還是放在備查簿中,賬務(wù)上面沒有庫(kù)存商品,只有加工部分的生產(chǎn)成本,生產(chǎn)成本填資產(chǎn)負(fù)債表的時(shí)候可以填在存貨報(bào)表項(xiàng)目
84785039
2022 03/23 15:35
好的,非常感謝老師。剛接手,問(wèn)題又點(diǎn)多
ning老師
2022 03/23 15:39
好滴!同學(xué)要繼續(xù)加油學(xué)習(xí)??!給老師來(lái)個(gè)好評(píng)吧!
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