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計(jì)算下圖各題的增值稅

84784949| 提問時(shí)間:2022 03/23 21:26
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
1當(dāng)月應(yīng)交增值稅的計(jì)算是 (960+1200+226+26400)/1.03*0.03+103800/1.03*0.02=2853.96
2022 03/24 08:31
暖暖老師
2022 03/24 08:33
2當(dāng)月可以抵減增值稅1551.72+248.28=1800 應(yīng)交增值稅是2853.96-1800=1053.96
84784949
2022 03/24 09:12
老師第二張圖,一般納稅人的怎么算
暖暖老師
2022 03/24 09:20
當(dāng)月可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是 130000+39000+1800-5000*0.13=170150
暖暖老師
2022 03/24 09:21
當(dāng)期銷項(xiàng)稅額的計(jì)算是 260000+13000+5650/1.13*0.13=273650 應(yīng)交增值稅是 273650-170150=103500
暖暖老師
2022 03/24 09:21
第二題目你把后邊的半截拍完整一些
84784949
2022 03/24 09:22
后半段在第一張圖上
暖暖老師
2022 03/24 09:26
當(dāng)月可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是 18*0.13+5*0.1+0.218/1.09*0.09=2.858 當(dāng)月銷項(xiàng)稅額的計(jì)算是 (25.6*0.13+5*0.09+5.7948/1.13*0.13+0.77265/1.13*0.13=4.53 應(yīng)交增值稅是4.53-2.858=1.672
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