問題已解決

老師好,請問一下公司的代工收入,例,5月出貨當(dāng)月(未開票)到12月還是沒開票,但報了增值稅,跨年1月開票,這三個時候的憑證怎么做好" 之前的財務(wù)報了未開票收入,說到開票時未開票收入填負數(shù)沖回 2021年的賬,沒法改,現(xiàn)在只是看她們這種處理方式怎么做分錄好 有老師說跨年開票就是不需要做分錄,直接未開票收入負數(shù)申報就是了 哪我前面說的,在5月確認收入,但他們12月才報的增值稅。這怎么辦

84785027| 提問時間:2022 03/25 10:31
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學(xué)你好 未開票收入也得申報增值稅的
2022 03/25 10:35
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