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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,我們21年12月底取得一張夠貨發(fā)票,但是當(dāng)時(shí)老板沒有及時(shí)給我入賬,所以21年也沒有做暫估。到了22年,老板把發(fā)票給我了,這個(gè)在22年才收的21年的發(fā)票該如何入賬?麻煩老師把賬務(wù)處理寫下。進(jìn)貨的發(fā)票是一臺(tái)筆記本,銷售的發(fā)票也是一臺(tái)筆記本。
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速問速答同學(xué)您好,那您這銷售的做了嗎
2022 03/26 11:30
84784982
2022 03/26 11:31
銷售做了,22年一月份開的銷售發(fā)票。
文老師
2022 03/26 11:33
那您這進(jìn)項(xiàng)發(fā)票也是做一月是吧,那就正常借庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸應(yīng)付賬款等。
84784982
2022 03/26 11:46
可是發(fā)票日期是21年,還可以直接在22年1月份入賬嗎?
文老師
2022 03/26 11:52
是可以進(jìn)入的,而且這入庫的時(shí)候不涉及到損益類科目就正常入賬
84784982
2022 03/26 12:54
那如果收到的發(fā)票要計(jì)入管理費(fèi)用,影響到損益的話,該怎么處理呢?
文老師
2022 03/26 12:55
那就需要通過以前年度損益調(diào)整科目,或者小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的記入利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)
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