問題已解決

2021年6月份,星海公司購入一批原材料,增值稅專用發(fā)票上注明的材料價(jià)款為10 000元,增值稅稅額為1 300元。要求:分別編制下列不同情況下,星海公司購入原材料的會(huì)計(jì)分錄: (1)原材料已驗(yàn)收入庫,款項(xiàng)也已支付。 (2)款項(xiàng)已經(jīng)支付,但材料尚在運(yùn)輸途中。 ①6月15日,支付款項(xiàng)。 ②6月20日,材料運(yùn)抵企業(yè)并驗(yàn)收入庫。 (3)材料已驗(yàn)收入庫,但發(fā)票賬單尚未到達(dá)企業(yè)。 ①6月22日,材料運(yùn)抵企業(yè)并驗(yàn)收入庫,但發(fā)票尚未到達(dá)。 ②6月28日,發(fā)票賬單到達(dá)企業(yè),支付貨款。 (4)材料已驗(yàn)收入庫,但發(fā)票賬單未到達(dá)企業(yè)。 ①6月25日,材料運(yùn)抵企業(yè)并驗(yàn)收入庫,但發(fā)票賬單尚未到達(dá)。 ②6月30日,發(fā)票賬單仍未到達(dá),對該批材料估價(jià)10 500元入賬。 ③7月1日,用紅字沖回上月末估價(jià)入賬分錄。 ④7月5日,發(fā)票賬單到達(dá)企業(yè),支付貨款 求實(shí)際成本法下會(huì)計(jì)分錄。

84784958| 提問時(shí)間:2022 03/27 14:39
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
(1)原材料已驗(yàn)收入庫,款項(xiàng)也已支付。 借 原材料10000 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額1300 貸 應(yīng)付賬款11300 (2)款項(xiàng)已經(jīng)支付,但材料尚在運(yùn)輸途中。 借 材料采購10000 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增 ①6月15日,支付款項(xiàng)。 借 應(yīng)付賬款11300 貸 銀行存款11300 ②6月20日,材料運(yùn)抵企業(yè)并驗(yàn)收入庫。 借 原材料10000 貸 材料采購10000 (3)材料已驗(yàn)收入庫,但發(fā)票賬單尚未到達(dá)企業(yè)。 ①6月22日,材料運(yùn)抵企業(yè)并驗(yàn)收入庫,但發(fā)票尚未到達(dá)。借 原材料10000 貸 應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款10000 ②6月28日,發(fā)票賬單到達(dá)企業(yè),支付貨款。 借 應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款10000 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額1300 貸 銀行存款11300
2022 03/27 14:47
84784958
2022 03/27 14:53
為什么第二個(gè)是材料采購不是在途物資
bamboo老師
2022 03/27 15:04
對 應(yīng)該是在途物資 抱歉 我剛在寫計(jì)劃成本分錄 沒轉(zhuǎn)過來 實(shí)在對不起
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