問(wèn)題已解決

月底這里應(yīng)該怎么處理結(jié)轉(zhuǎn)啊

84784957| 提問(wèn)時(shí)間:2022 03/29 10:23
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耿老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好!借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交進(jìn)項(xiàng) 應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 就可以
2022 03/29 10:25
84784957
2022 03/29 10:26
那附加稅也需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
耿老師
2022 03/29 10:27
你好!附加稅是計(jì)提,然后稅金及附加科目結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)
84784957
2022 03/29 10:29
計(jì)提附加稅該怎么計(jì)算寫(xiě)分錄啊
84784957
2022 03/29 10:54
可以這樣寫(xiě)對(duì)嗎,最后月底稅金及附加統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)
耿老師
2022 03/29 11:07
你好!是的,是這樣處理的
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