問題已解決
上期有留底稅額:100 本期銷項稅額:67453.58 本期進項稅額:56261.74 應納增值稅=銷-進+上期留底稅額嗎? 是這樣計算的嗎?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答應納增值稅=銷-進-上期留底稅額嗎
2022 03/29 16:03
84785042
2022 03/29 16:04
應納增值稅=銷-進-上期貿(mào)底稅額嗎?
東老師
2022 03/29 16:05
對得,就是這么算的呢
閱讀 318