問題已解決
老師,旅客運輸的發(fā)票在1月份做了進項稅額抵扣,增值稅報表上面報了之后,3月份又把報表改了做了進項稅額轉出。那一部分賬上怎么改呢?
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速問速答您好同學,你賬上的,你可以把原來抵扣的那個憑證反沖掉。
2022 03/30 09:29
李霞老師
2022 03/30 09:29
可以貸方應交稅費,應交增值稅進項稅額轉出,然后借方管理費用。
84785000
2022 03/30 09:30
是做到相對應的跟管理費用中嗎?
84785000
2022 03/30 09:32
老師,今年的這樣改,那21年的同樣的問題怎么改呢?21年都已經結賬了
李霞老師
2022 03/30 09:34
借利潤分配未分配利潤,
貸應交稅費,應交增值稅進項稅額轉出。
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