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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,請問享受增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵扣5%,是11月申請,但是可以從今年1月開始享受,賬做了,款也交了,說可以改報(bào)表,要怎么弄?
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速問速答同學(xué)你好
按加計(jì)扣除的填寫
2023 12/07 13:18
84784977
2023 12/07 13:21
老師,分錄怎么寫,款交了,賬之前的也做了,具體怎么寫?
樸老師
2023 12/07 13:26
?計(jì)提加計(jì)抵減額:借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——增值稅加計(jì)抵減,貸:其他收益/營業(yè)外收入;申報(bào)繳納增值稅抵減加計(jì)抵減額:借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅,貸:銀行存款應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——增值稅加計(jì)抵減,當(dāng)月不足抵減的,結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。
84784977
2023 12/07 13:32
1到10月實(shí)際多交了,要申請退稅的(這個要怎么寫分錄)
11月我計(jì)提稅金應(yīng)該是:
借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)
應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
營業(yè)外收入
樸老師
2023 12/07 13:38
沖銷多交的稅金:
借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)(紅字)(多交的稅金金額)
應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)(紅字)(多交的稅金金額)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅(紅字)(多交的稅金金額)
將沖銷的稅金計(jì)入營業(yè)外收入:
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅(藍(lán)字)(多交的稅金金額)
貸:營業(yè)外收入(多交的稅金金額)
84784977
2023 12/07 13:54
好的,謝謝
樸老師
2023 12/07 13:58
滿意請給五星好評,謝謝
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