問題已解決

老師,請問享受增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵扣5%,是11月申請,但是可以從今年1月開始享受,賬做了,款也交了,說可以改報(bào)表,要怎么弄?

84784977| 提問時間:2023 12/07 13:17
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
同學(xué)你好 按加計(jì)扣除的填寫
2023 12/07 13:18
84784977
2023 12/07 13:21
老師,分錄怎么寫,款交了,賬之前的也做了,具體怎么寫?
樸老師
2023 12/07 13:26
?計(jì)提加計(jì)抵減額:借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——增值稅加計(jì)抵減,貸:其他收益/營業(yè)外收入;申報(bào)繳納增值稅抵減加計(jì)抵減額:借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅,貸:銀行存款應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——增值稅加計(jì)抵減,當(dāng)月不足抵減的,結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。
84784977
2023 12/07 13:32
1到10月實(shí)際多交了,要申請退稅的(這個要怎么寫分錄) 11月我計(jì)提稅金應(yīng)該是: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 營業(yè)外收入
樸老師
2023 12/07 13:38
沖銷多交的稅金: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)(紅字)(多交的稅金金額) 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)(紅字)(多交的稅金金額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅(紅字)(多交的稅金金額) 將沖銷的稅金計(jì)入營業(yè)外收入: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅(藍(lán)字)(多交的稅金金額) 貸:營業(yè)外收入(多交的稅金金額)
84784977
2023 12/07 13:54
好的,謝謝
樸老師
2023 12/07 13:58
滿意請給五星好評,謝謝
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~