問(wèn)題已解決

提供服務(wù),當(dāng)月未收到款項(xiàng)也未開(kāi)具發(fā)票,但月底已經(jīng)提供當(dāng)月服務(wù)完成,到了增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做?

84784997| 提問(wèn)時(shí)間:2022 03/30 09:32
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好; 你們服務(wù)完成了的話(huà); 那么你就得做 借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入- 無(wú)票收入; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 。當(dāng)月要 繳納增值稅的
2022 03/30 09:33
84784997
2022 03/30 09:35
老師您好,這月確認(rèn)稅金了,下月實(shí)際開(kāi)票的時(shí)候,怎么做分錄呀,企業(yè)所得稅也需要確認(rèn)這塊的收入嘛?
meizi老師
2022 03/30 09:40
?你好 ;? 下個(gè)月紅沖無(wú)票收入分錄 。在按開(kāi)票處理? 。 報(bào)稅是這個(gè)月報(bào)哈; 下個(gè)月只是分錄的處理 以及? 申報(bào)表的處理。 不影響下個(gè)月稅額的??
84784997
2022 03/30 09:50
老師,麻煩您幫我看一下這樣對(duì)嗎?本月:借應(yīng)收賬款10 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入7 應(yīng)交稅費(fèi)3 把本月稅費(fèi)繳納出去 下月時(shí):借應(yīng)收賬款-7 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-7 是這樣嗎?那下月應(yīng)收賬款剩下3那部分怎么轉(zhuǎn)出去老師麻煩了
84784997
2022 03/30 09:51
稅金也需要紅沖做負(fù)數(shù)分錄嘛?
meizi老師
2022 03/30 10:01
你好;? ? ? ??借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入- 無(wú)票收入; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 。當(dāng)月要 繳納增值稅的? ?; 到時(shí)紅沖無(wú)票收入; 你可以 做 :借? ?主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-無(wú)票收入; 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入- 開(kāi)票收入; 這樣就可以了??
84784997
2022 03/30 10:04
謝謝老師麻煩了
meizi老師
2022 03/30 10:12
沒(méi)事的; 希望能幫到你; 稅額不變的情況下; 就這樣做 方便一些 ;? 滿(mǎn)意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)? ?
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