問(wèn)題已解決

老師 這是21年10月~12月應(yīng)交增值稅情況 我在12月份的時(shí)候把未交增值稅轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入了 570.77 但是銷(xiāo)項(xiàng)稅額沒(méi)有動(dòng) 這個(gè)應(yīng)該怎么辦?是不是應(yīng)該銷(xiāo)項(xiàng)和未交的一塊轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入?

84785025| 提問(wèn)時(shí)間:2022 03/30 13:06
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冉老師
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你好,學(xué)員,這個(gè)銷(xiāo)項(xiàng)稅 是不是未來(lái)也是不繳納的
2022 03/30 13:07
84785025
2022 03/30 13:08
未來(lái)不繳納是啥意思? 就是放在今年3月也不用交還是什么?
84785025
2022 03/30 13:09
沒(méi)有達(dá)到繳納的標(biāo)準(zhǔn)
冉老師
2022 03/30 13:10
就是以后要繳納給稅務(wù)局嗎,
冉老師
2022 03/30 13:10
不用繳納的話,計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入的
84785025
2022 03/30 13:11
我放在21年第一季度轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入 還是紅沖調(diào)整20年12月憑證?
冉老師
2022 03/30 13:12
放在21年第一季度轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入?
84785025
2022 03/30 13:14
老師 這是20年10月到3月份的增值稅數(shù)據(jù) 我要填寫(xiě)那個(gè)數(shù)字?
84785025
2022 03/30 13:15
還有一個(gè)問(wèn)題是 銷(xiāo)項(xiàng)稅額怎么轉(zhuǎn)成未交增值稅? 如何寫(xiě)分錄?
冉老師
2022 03/30 13:18
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
84785025
2022 03/30 13:20
我要填寫(xiě)哪個(gè)數(shù)字?
冉老師
2022 03/30 13:21
就是你明細(xì)表的銷(xiāo)項(xiàng)稅額金額的
84785025
2022 03/30 13:23
是本期發(fā)生的貸方未交增值稅和銷(xiāo)項(xiàng)共計(jì)的金額嗎?
冉老師
2022 03/30 13:23
就是本期銷(xiāo)項(xiàng)稅的余額
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