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老師,實物中多開了發(fā)票,錢也多收了,再私下返給業(yè)務(wù)員,會計怎么做賬呢?

84784963| 提問時間:2022 03/30 13:55
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
您好。您好,正確處理是重開發(fā)票多收的錢掛往來或者退回。 如果您不想重開發(fā)票,按發(fā)票入賬。 私下返給業(yè)務(wù)員的記內(nèi)賬里
2022 03/30 13:57
84784963
2022 03/30 14:02
如果就是想用這個方式返利的話,可以如何處理合理化呢
玲老師
2022 03/30 14:08
您好,返利是銷售方開紅字發(fā)票。然后直接給采購方返款。
84784963
2022 03/30 14:12
那這個紅字發(fā)票不給采購方,采購方會知道嗎?
玲老師
2022 03/30 14:14
你好? 不給對方就是對方知道你沒給他? 紅字發(fā)票?
84784963
2022 03/30 14:18
不給對方,對方也能查到?
玲老師
2022 03/30 14:25
你好 想查是能查到的呢??
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