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采購收到紅字發(fā)票, 借 庫存商品 -96579.2 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 -12555.3 貸 應(yīng)付賬款 -109134.5 月末,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出-12555.3怎么結(jié)轉(zhuǎn)

84784978| 提問時間:2022 03/30 15:22
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耿老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好!月末結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費未交里面
2022 03/30 15:24
84784978
2022 03/30 15:41
期末有留底稅額,分錄這樣寫可以嗎 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 -12555.3 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 -12555.3 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待抵扣 -12555.3 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 -12555.3
耿老師
2022 03/30 15:42
你好,為什么轉(zhuǎn)入待抵扣?
84784978
2022 03/30 15:54
那這部分留底的轉(zhuǎn)到哪里
耿老師
2022 03/30 15:55
您好,留底的話在應(yīng)交稅費進項稅的借方就可以不用沖回
84784978
2022 03/30 16:05
借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 -12555.3 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 -12555.3 這樣嗎
耿老師
2022 03/30 16:09
你好,當(dāng)期也沒有交增值稅吧?
84784978
2022 03/30 16:11
是的,之前也有留抵稅額的
耿老師
2022 03/30 16:14
您好,不交稅的話就在應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅科目下有余額就可以不用調(diào)整的
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