問題已解決

就是,我上期留底稅額816.51,這個月進(jìn)項稅額22.06,然后這個月的銷項正數(shù)稅額是1505.47,我要做這個月的計提和結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的記賬憑證,不知道該怎么做

84785027| 提問時間:2022 04/02 10:50
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張壹老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
你好了,留抵816.51+進(jìn)項22.06=838.57.銷項1505.47-838.57=666.9 交稅666.9 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 666.9貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅666.9
2022 04/02 11:07
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