問題已解決
公司購買電飯煲用于業(yè)務(wù)招待,取得的專票,可以抵扣增值稅嗎?
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速問速答不可以的,招待費、福利費都不可以抵扣。
2022 04/04 15:38
84784955
2022 04/04 15:41
如果入福利費,分錄怎么做,現(xiàn)在這張專票已經(jīng)認(rèn)證了!
郭老師
2022 04/04 15:44
借管理費用,福利費
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項
貸應(yīng)付職工薪酬福利費
借應(yīng)付職工薪酬福利費
貸銀行存款
借管理費用,福利費
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出。
84784955
2022 04/04 15:49
那應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出這個科目一直就會有金額,怎么平賬呢
84784955
2022 04/04 15:51
轉(zhuǎn)出的時候,我這筆分錄借管理費用貸應(yīng)付職工薪酬福利費,借應(yīng)付職工薪酬福利費貸應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出,這樣可以拿
郭老師
2022 04/04 15:54
把你的進(jìn)項和進(jìn)項轉(zhuǎn)出,分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅就可以的。
郭老師
2022 04/04 15:54
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。
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