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公司購買電飯煲用于業(yè)務(wù)招待,取得的專票,可以抵扣增值稅嗎?

84784955| 提問時間:2022 04/04 15:38
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
不可以的,招待費、福利費都不可以抵扣。
2022 04/04 15:38
84784955
2022 04/04 15:41
如果入福利費,分錄怎么做,現(xiàn)在這張專票已經(jīng)認(rèn)證了!
郭老師
2022 04/04 15:44
借管理費用,福利費 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項 貸應(yīng)付職工薪酬福利費 借應(yīng)付職工薪酬福利費 貸銀行存款 借管理費用,福利費 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出。
84784955
2022 04/04 15:49
那應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出這個科目一直就會有金額,怎么平賬呢
84784955
2022 04/04 15:51
轉(zhuǎn)出的時候,我這筆分錄借管理費用貸應(yīng)付職工薪酬福利費,借應(yīng)付職工薪酬福利費貸應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出,這樣可以拿
郭老師
2022 04/04 15:54
把你的進(jìn)項和進(jìn)項轉(zhuǎn)出,分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅就可以的。
郭老師
2022 04/04 15:54
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。
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