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老師 無(wú)形資產(chǎn)攤銷:借:管理費(fèi)用-無(wú)形資產(chǎn)攤銷貸:累計(jì)攤銷 可以不

84785043| 提問時(shí)間:2022 04/06 08:49
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好!可以的,可以這樣
2022 04/06 08:50
84785043
2022 04/06 08:54
那為什么科目余額表里的期末合計(jì)數(shù)和資產(chǎn)負(fù)債表里的期末合計(jì)數(shù)不一樣呢,就差這個(gè)累計(jì)攤銷額,科目余額表比資產(chǎn)負(fù)債表多這個(gè)數(shù)
宋生老師
2022 04/06 08:55
您好!因?yàn)橘Y產(chǎn)負(fù)債表里面的無(wú)形資產(chǎn)金額要扣掉這個(gè)攤銷的部分
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