問(wèn)題已解決

你好,我們購(gòu)買(mǎi)無(wú)形資產(chǎn),錢(qián)分1月份付首款,2月份付尾款。他那邊三月份才開(kāi)專(zhuān)票。這個(gè)我怎么做賬?

84784982| 提問(wèn)時(shí)間:2022 04/06 14:31
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好 1月和2月將支付的款項(xiàng)先計(jì)入預(yù)付賬款中;然后3月收到發(fā)票計(jì)入無(wú)形資產(chǎn)同時(shí)沖減預(yù)付賬款;
2022 04/06 14:32
84784982
2022 04/06 14:33
我們無(wú)形資產(chǎn)1月份就開(kāi)始用了,這個(gè)前面兩個(gè)月要攤銷(xiāo)嗎?
立紅老師
2022 04/06 14:34
同學(xué)你好,前兩個(gè)月不攤銷(xiāo)的;從3月開(kāi)始攤銷(xiāo);
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