問題已解決

老師,今天對賬發(fā)現(xiàn)2020年結(jié)轉(zhuǎn)損益工資多結(jié)轉(zhuǎn)了2000元,現(xiàn)在怎么處理???

84784995| 提問時間:2022 04/06 15:38
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,你當(dāng)時所做的結(jié)轉(zhuǎn)分錄是??
2022 04/06 15:38
84784995
2022 04/06 15:42
借:本年利潤 貸:管理費用_工資,我應(yīng)該是按照開始計提工資的時候結(jié)轉(zhuǎn)的利潤,后來工資改金額了,結(jié)轉(zhuǎn)利潤沒改。
84784995
2022 04/06 15:43
利潤多結(jié)轉(zhuǎn)了2000,現(xiàn)在哪個月資產(chǎn)負債表不平衡
鄒老師
2022 04/06 15:47
你好,現(xiàn)在的調(diào)整分錄是 借:以前年度損益調(diào)整??2000 貸:利潤分配—未分配利潤??2000
84784995
2022 04/06 15:57
老師,那我20年7月資產(chǎn)負債表不平衡軟件不能結(jié)賬怎么辦啊
鄒老師
2022 04/06 16:03
你好,現(xiàn)在的調(diào)整分錄是 借:以前年度損益調(diào)整??2000 貸:利潤分配—未分配利潤??2000 你之前多結(jié)轉(zhuǎn)了,現(xiàn)在調(diào)整只能是這樣處理的?
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